2015年麻章区文广新局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
机构设置:现有1个独立核算行政机构。经费由财政预算拨款支出。
机构职能:1、贯彻执行党和政府关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权工作的路线、方针、政策和法律、法规,拟定区文化、广播电影电视、新闻出版、版权行业和文化产业的发展规划、管理办法和政策措施并组织实施。2、管理全区性文化、广播电影电视、新闻出版和版权等活动。3、组织推进文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的公共服务。4、管理文化市场。5、指导管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权方面的对外交流与合作。6、管理群众文化艺术事业。7、组织协调文化遗产的管理和保护,指导和管理文物、博物馆事业,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。8、负责新闻单位记者证的管理,负责对出版活动、出版物内容、新闻机构进行监管。负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为和印刷、复制、发行业及出版物市场进行监管。负责著作权管理,组织查处违法违规出版物、违法违规出版活动、新闻违法活动、著作权侵权案件和涉外侵权案件。9、指导和推进全区文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的体制改革和机制创新。10、承办区委、区政府和省文化厅、省广播电影电视局、省新闻出版局(省版权局)及市文化广电新闻出版局(市版权局)交办的其他事项。
(二)人员构成情况
区文广新局现有人员12人,其中在职人员5人,离休人员1人,退休人员6人。
(三)决算年度的主要工作任务
认真贯彻党的十八大精神,以推进文化大发展大繁荣为主线,以完善公共文化服务体系为目标,不断完善文化设施网络,深入开展群众文化活动,加快发展文化产业,努力提升文化形象,切实改善文化民生,为推动麻章跨越发展营造良好的文化氛围。
二、收入决算说明
2015年收入决算167.62万元,其中:财政拨款收入167.03万元,其他收入0.59万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算173.51万元,其中:财政拨款支出173.51万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出117.83万元,占68%,其中:工资福利支出37.71万元,对个人和家庭的补助56.94万元,商品和服务支出20.6万元,其他资本性支出等支出2.59万元;项目支出决算55.68万元,占32%,主要支出项目有其他资本性支出29.35万元,商品和服务支出26.33万元。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出共6.07万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出3.94万元,公务车保有量3辆,全年运行维护费支出3.94万元,平均每辆1.31万元。比去年减少0.99万元,原因主要是严格执行公务车维修报批和报销手续,坚决制止公车私用,进一步规范了我局的公务用车情况。
3.公务接待费支出1.85万元,主要用于文化市场管理等其他公务接待费支出。全年国内公务接待48批次,公务接待380人次。支出比去年增加0.71万元,原因是一季度加强了对文化市场(企业)安全生产的检查以及岁末年初,省、市相关工作调研、文物普查等,需经常深入到基层开展阶段性工作。二季度由于“三馆”建设的资金还没到位,相关前期工作陆续开展,相应交通费及公务接待费比去年同期有所增加。三、四季度随着可移动文物普查的深入开展,普查、调研等工作陆续开展,省、市、区加大对文化市场、文物安全生产的检查,各项工作需经常下乡,因此公务接待费比去年同期增加了0.71万元。今后,我单位仍会把严格控制公务接待开支作为一项重要工作,认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的精神。