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2014年麻章区经济和信息化局部门决算及2015年预算基本情况说明

时间:2015-11-04 18:24:00 来源:本网 【字体: 视力保护色:

2014年麻章区经济和信息化局

部门决算及2015年预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

麻章区经济和信息化局负责调节近期国民经济运行的综合经济部门和企业工作的综合管理部门,为人民政府工作部门。根据经济贸易局的主要职责,局下设五个股(室)。

(一)办公室,协助领导处理日常政务工作。

(二)综合股,综合分析近期经济运行和产业发展的重大问题。

(三)贸易市场股,培育发展和完善市场体系,研究和指导流通体制改革。

(四)企业监督管理股,负责中小企业和民营企业发展的宏观指导和服务,协调解决有关重大问题。

(五)外经贸股,拟订和执行我经贸发展战略,中期规划和年度指导性计划。

(六)国有和集体企业管理办公室,研究拟订国有企业,集体企业改革的政策和企业体制改革方案。

(二)人员构成情况

麻章区经济和信息化局机关行政编制8名,配备局长1名,副局长2名。机关后勤服务人员核定事业编制2名。工作人员与去年对比无增减。下设的国企办事业编制7名。

(三)决算年度的主要工作任务

2014年主要工作任务如下:全区工业总产值210.17亿元,同比增长18.5%,其中,规模以上工业总产值184.08亿元,同比增长20.4%,增速排全市第3;规模以上工业增加值60.42亿元,同比增长21.7%,增速排全市第3;全社会固定资产投资38.04亿元,同比增长41.1%,增速排全市第3。外贸进出口总额63834.8万美元,同比增长17.1%,增速排全市第4。其中,出口36030.8万美元,同比增长23.6%,进口27804万美元,同比增长9.6%。新吸收外商投资企业1个,合同利用外资326万美元,实际利用外资315万美元。社会消费品零售总额46.07亿元,同比增长15.3%,增速排全市第2

(一)坚持工业第一,促进工业经济持续发展

(二)坚持外贸带动,促进外贸经济持续发展

(三)坚持商贸拉动,促进商贸经济快速发展

(四)坚持信息化推动,加快信息化建设进程

(五)坚持稳控为先,强化国企国资监管

(六)指导做好安全生产,落实“一岗双责”

(七)开展群众路线教育实践活动,建设为民务实清廉机关

 

二、收入决算说明

2014年收入决算374.35万元,其中:财政拨款收入374.35万元。

 

三、支出决算说明

2014年支出决算356.21万元,其中:财政拨款支出356.2万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出281.36万元,占78%,其中:工资福利支出101万元,对个人和家庭的补助143.80万元,商品和服务支出35.25万元,其他资本性支出等支出1.30万元;项目支出决算74.85万元,占22%,主要支出项目有中小企业服务,“三讲三评”考核,其他商贸事务和国资监管项目。

 

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共25.39 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.46万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0万元;(2)公务车保有量 3辆,全年运行维护费支出6.46 万元,平均每辆2.15 万元。经过严格控制比2013年减少支出。

3.公务接待费支出18.93  万元,主要用于项目考核和加班支出。经过严格控制比2013年减少支出。

 

五、麻章区经信局2015年财政安排预算情况

单位总支出中财政安排预算支出为135.58万元,具体项目为:

1、工资福利支出预算安排62.37万元。其中:(1)基本工资和津贴补贴(含住房公积金)59.16万元;(2)社会保障缴费3.21万元。

2、商品和服务支出预算安排为18.49万元。其中:①公务费5.49万元,其中通讯费1.87万元,汽车费用2万元,其他办公经费1.62万元; ②业务费5万元(市用于场经济秩序整顿、信息化工作、乡镇企业统计工作经费等);③专项经费8万元(用于组团参加洽谈会、交易会、“三讲三评”考核工作经费等)。

3、对个人和家庭的补助54.72万元。

 

六、麻章区国企办2015年财政安排预算情况

(一)单位收支预算情况:

2015年单位总收入拟安排财政补助收入44.89万元。

根据收支平衡原则,2015年单位总支出相应安排44.89万元,其中:工资福利支出24.59万元,商品和服务支出5.9万元,对个人和家庭的补助14.4万元。

(二)财政安排预算情况

单位总支出中财政安排预算支出为44.89万元,具体项目为:

1、工资福利支出预算安排24.59万元。其中:(1)基本工资和津贴补贴(含住房公积金)23.36万元;(2)社会保障缴费1.23万元。

2、商品和服务支出预算安排为5.9万元。其中:①公务费1.9万元,其中汽车费用1万元,其他办公经费0.9万元; ②业务费4万元(用于企业改制、维稳等工作经费及国企档案、资产清理)。

3、对个人和家庭的补助14.4万元。

 

 

 

 

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