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2017年湛江市麻章区人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分 湛江市麻章区人力资源和社会和社会保障 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 湛江市人力资源和社会保障局2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江市麻章区人力资源和社会保障局2017 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江市麻章区人力资源和社会保障局 概况
(一)部门主要职责
湛江市麻章区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职责:宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,坚持“民生为本、人才优先”工作主线,围绕中心、服务大局,突出重点、统筹兼顾,促进更高质量就业,推进统筹城乡社会保障体系建设,加强人才队伍建设,推进事业单位分类改革,构建和谐劳动关系,使我区人力资源和社会保障事业持续健康发展。其中基金局主要负责各项社会保险待遇支付和养老保险基金转移接续工作。
(二)部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入麻章区人社局2016年部门决算编报范围的单位共5个,下属单位具体包括4个:麻章区人才服务管理办公室,麻章区劳动监察中队,麻章区农村合作医疗管理中心,麻章区社会保险基金管理局。
第二部分 湛江市麻章区人力资源和社会保障局 年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
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| 公开01表 |
| 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 776.5 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 142.72 |
二、上级补助收入 | 2 | 12.02 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 5.25 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 563.89 | |
9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 46.26 | |
10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 | |
11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.68 | |
12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 | |
13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | |
14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | |
15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | |
16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | |
17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | |
18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | |
19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 22.45 | |
20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | |
21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 793.77 | 本年支出合计 | 47 | 776.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 31.94 | 年末结转和结余 | 49 | 49.7 |
总计 | 25 | 825.71 | 总计 | 50 | 825.71 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 793.77 | 776.5 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | |
201 | 一般公共服务支出 | 142.72 | 142.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 142.72 | 142.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011001 | 行政运行 | 142.72 | 142.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 581.65 | 564.38 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 408.58 | 391.31 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 |
2080101 | 行政运行 | 73.67 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 24.09 | 24.09 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 303.41 | 298.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 158.15 | 158.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 158.15 | 158.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.26 | 46.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 776.01 | 657.87 | 118.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 142.72 | 142.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 142.72 | 142.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011001 | 行政运行 | 142.72 | 142.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 563.89 | 446.43 | 117.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 390.82 | 275.02 | 115.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 73.67 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 302.88 | 187.08 | 115.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 158.15 | 158.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 158.15 | 158.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 13.68 | 13.27 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.26 | 46.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 775.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 142.72 | 142.72 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.68 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 559.93 | 559.93 | 0.00 | |
9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 46.26 | 46.26 | 0.00 | ||
10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | ||
12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | ||
20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 776.50 | 本年支出合计 | 52 | 772.05 | 771.37 | 0.68 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 30.09 | 年末结转和结余 | 53 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 30.09 |
| 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| |
总计 | 28 | 806.59 | 总计 | 56 | 806.59 | 805.91 | 0.68 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门: 湛江市麻章区人力资源和社会保障局(含下属单位) | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 771.37 | 657.87 | 113.50 | |
201 | 一般公共服务支出 | 142.72 | 142.72 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 142.72 | 142.72 | 0.00 |
2011001 | 行政运行 | 142.72 | 142.72 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 559.93 | 446.43 | 113.50 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 386.86 | 275.02 | 111.84 |
2080101 | 行政运行 | 73.67 | 73.67 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 7.41 | 7.41 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 298.93 | 187.08 | 111.84 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 158.15 | 158.15 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 158.15 | 158.15 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 13.68 | 13.27 | 0.41 |
2080801 | 死亡抚恤 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.26 | 46.26 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.45 | 15.45 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.45 | 15.45 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 30.81 | 30.81 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 30.81 | 30.81 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 313.61 | 302 | 商品和服务支出 | 118.73 | |
30101 | 基本工资 | 208.34 | 30201 | 办公费 | 7.30 | |
30102 | 津贴补贴 | 42.89 | 30202 | 印刷费 | 3.32 | |
30103 | 奖金 | 31.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 25.17 | 30204 | 手续费 | 0.57 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.87 | |
30107 | 绩效工资 | 5.34 | 30206 | 电费 | 10.59 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.58 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 222.87 | 30211 | 差旅费 | 2.95 | |
30301 | 离休费 | 135.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 13.27 | 30215 | 会议费 | 1.30 | |
30305 | 生活补助 | 1.77 | 30216 | 培训费 | 23.13 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.66 | |
30307 | 医疗费 | 15.45 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 32.62 | |
30311 | 住房公积金 | 22.45 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 20.49 | 30229 | 福利费 | 0.06 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.61 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.79 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.37 | |
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| 310 | 其他资本性支出 | 2.66 | |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
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| 31002 | 办公设备购置 | 2.66 | |
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
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| 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
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| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
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| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
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| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 | |
人员经费合计 | 536.48 | 公用经费合计 | 121.39 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9.5 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 | 3.5 | 12.27 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 10.61 | 1.66 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
湛江市麻章区人力资源和社会保障局2017 年度总收入 793.77 万元,其中本年收入 793.77 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 776.5 万元, 比上年决算数减少111.42万元,下降12.31%。主要原因是2016年增加麻章区公共行政服务中心的改建费用,2017年度减少了相关工程费用。
2.上级补助收入 12.02 万元, 比上年决算数减少2.99万元,下降19.92%。主要是市社保局拨付区社保局合同工工资减少。
3.事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。
4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。
5.其他收入 5.25 万元, 比上年决算数增加5.25万元,增长100%。主要原因是增加了市局拨付的薪酬调查工作经费和工伤取证费等。
(二)年度支出总体情况
湛江市麻章区人力资源和社会保障局2017 年度总支出 776.01 万元,其中本年支出 776.01 万元。具体情况如下:
1.基本支出 657.87 万元, 比上年决算数增加90.04万元,增长15.86%。主要变动情况:一是工资福利支出上涨,增加住房改革补贴津贴,其他社会保障缴费上涨等;二是商品和服务支出增长,行政服务中心入驻办公导致水电费增加,培训费增多,劳务费上涨等;三是对个人和家庭的补助支出中的退休费调整上涨等。
2.项目支出 118.14 万元, 比上年决算数减少245.4万元,下降67.5%,行政服务中心改建工程、搬迁改造工程于上年度已结算部分工程款。
3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
(一) 2017 年度财政拨款收入说明
湛江市麻章区人力资源和社会保障局2017 年度财政拨款收入合计 776.5 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 775.82 万元,比上年决算数 减少129.37 万元, 下降14.29%;主要原因是行政服务中心改建工程与搬迁改造工程款于上年度已结算部分工程款 ;政府性基金预算财政拨款收入 0.68 万元,比上年决算数 增加0.68 万元, 增长100%;主要变动情况是增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目。
(二) 2017 年度财政拨款支出说明
湛江市麻章区人力资源和社会保障局2017 年度财政拨款支出合计 776.01 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 771.37 万元,比年初预算数 增加93.35 万元, 增长13.77%;主要变动情况是:一是工资福利支出上涨,增加住房改革补贴津贴,其他社会保障缴费上涨等;二是商品和服务支出增长,行政服务中心入驻办公导致电费增加,劳务费上涨等;三是对个人和家庭的补助支出中的退休费调整上涨等 ;政府性基金预算财政拨款支出 0.68 万元,比年初预算数 增加0.68 万元, 增长增长100%;主要变动情况是增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目。
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市麻章区人力资源和社会保障局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.27 万元,完成预算 9.5 万元的 129.16% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 10.61 万元,完成预算 6 万元的 176.83% ;公务接待费支出决算为 1.66 万元,完成预算 3.55 万元的 47.43% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况: 根据工作需要,下企业调查、进行精准扶贫工作等业务增多,加上车辆老化耗油量大,但是财政预算公务车辆运行经费较少(每辆车每年预算2万元)。因此,我局公务车辆运行费用决算支出比预算大。
与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少3.1 万元, 下降20.17% 。其中:因公出国(境)费支出决算 与上年持平 ;公务用车购置及运行费支出决算 减少.032万元,下降2.93% ;公务接待费支出决算 减少2.78万元,下降62.61% 。 公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是严格执行中央八项规定节约用车;公务接待费支出减少的主要情况是进一步规范公务接待活动,严格规范招待规格,大量压缩了费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 10.61万元,占86.47% ;公务接待费支出 1.66万元,占13.53% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无。
2.公务用车购置及运行维护费支出 10.61 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.61 万元, 2017年局机关及下属5个单位 公务用车保有量为 5 辆,主要用于 公务用车及执法用车。
3.公务接待费支出 1.66 万元,主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017年,局机关及下属5个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 28 次,接待人数共 281 人, 主要包括上级检查各项工作的接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 121.39 万元,比上年 增加9.85 万元, 增长8.83%。 主要增减变动情况是: 行政服务中心进驻办公后,导致电费大幅增长,劳务费增加。
(二)政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 1.99 万元,其中:政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日,本部门共有车辆 6 辆,其中, 一般公务用车5辆、一般执法执勤用车一辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。其中1辆一般公务用车由于公车改革调配于麻章镇政府,但未办手续,挂于麻章区人社局名下; 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 本单位未开展预算绩效考核工作。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本单位未开展预算绩效考核工作。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。