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麻章区团区委2014年部门决算基本情况说明和2015年部门预算
2014年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)团区委机构设置、职能
团区委内设1个办公室。主要职能是贯彻执行区委和团中央、团省委、团市委的工作部署,制定共青团长远发展规划,年度计划和改革的总体规划及配套措施,指导全区各级团组织开展工作;组织青年参加建立社会主义市场经济体制的实践,组织青年开展社会监督,同各种危害青年的现象作斗争,维护青少年的合法权益。
(二)人员构成情况
经区人事编制部门核定行政编制人数4名,在职人数3名,2014年财政供养人数3人。
(三)决算年度的主要工作任务
继续促进并活跃基层团建工作,推进我区少先队教育工作。深入开展“党建带团建”活动;推进农村青年就业创业工作,以及开展青年科技创新系列活动;深化创建“五四红旗团委”、“五四红旗团支部”、“青年文明号”等品牌活动;认真搞好非公企业青年“青春暖流”、“朝阳行动”、“红领巾向党”主题活动。
二、收入决算说明
2014年收入决算37.59万元,其中:财政拨款收入37.59万元,其他收入0万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算37.59万元,其中:财政拨款支出37.59万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出37.59万元,占100%,其中:工资福利支出17.06万元,对个人和家庭的补助8.19万元,商品和服务支出12.33万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算0万元,占0%。
四、“三公”经费支出说明
2014年“三公”经费财政拨款支出共2.3万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出2万元,平均每辆2万元。
3.公务接待费支出0.3万元,主要用于接待上级领导调研检查、兄弟团委间交叉交流学习。
麻章区团区委2015年部门预算
一、部门概况
(一)麻章区团区委主要职能
贯彻执行区委和团中央、团省委、团市委的工作部署,制定共青团长远发展规划,年度计划和改革的总体规划及配套措施,指导全区各级团组织开展工作;组织青年参加建立社会主义市场经济体制的实践,组织青年开展社会监督,同各种危害青年的现象作斗争,维护青少年的合法权益。
(二)2015年主要工作任务
继续促进并活跃基层团建工作,推进我区少先队教育工作。深入开展“党建带团建”活动;推进农村青年就业创业工作,以及开展青年科技创新系列活动;深化创建“五四红旗团委”、“五四红旗团支部”、“青年文明号”等品牌活动;认真搞好非公企业未来青年“青春暖流”、“朝阳行动”、“红领巾向党”主题活动。
(三)内部机构设置和人员情况
区团区委内设1个办公室。
经区人事编制部门核定行政编制人数3名,2015年财政供养人数3人。
二、预算编制说明
(一)单位收支预算情况:
2015年单位总收入拟安排财政补助收入31.60万元。
根据收支平衡原则,2015年单位总支出相应安排31.60万元,其中:工资福利支出19.36万元,商品和服务支出12.24万元。
(二)财政安排预算情况
单位总支出中财政安排预算支出为31.60万元,具体项目为:
1、工资福利支出预算安排19.36万元。其中:(1)基本工资和津贴补贴(含住房公积金)18.37万元;(2)社会保障缴费0.99万元。
2、商品和服务支出预算安排为12.24万元。其中:①公务费2.24万元(通讯费0.7万元,汽车费用1万元、其他办公经费0.54万元);②业务费4万元(用于培训、“五四”表彰大会、开展系列活动经费等);③ 专项经费6万元(用于镇、街团组织工作,基层团建工作)。
)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出2万元,平均每辆2万元。
3.公务接待费支出0.3万元,主要用于接待上级领导调研检查、兄弟团委间交叉交流学习。