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麻章区委统战部2018年部门预算基本情况说明

时间:2018-02-12 11:04:19 来源:麻章区委统战部 【字体: 视力保护色:

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  区妇联机关内设3个部(室),分别是办公室、权益部和儿童部(挂区妇女儿童工作委员会办公室牌子)。

  妇联基本职能是团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展,代表和维护妇女利益,促进男女平等。主要工作任务是:根据区委、区政府的中心任务,依据 《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;调查研究妇女和儿童的情况、问题,及时向区委、区政府反映,提出建议。指导和推进“五好文明家庭”创建活动、农村妇女的“双学双比”活动、城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。承办区委、区政府交办的有关事项。

  (二)人员构成情况

  区妇联总编制人数为4名,其中:行政编制3名,工勤编制1名。2018年实有在职人员4名,离退休人员4名。

  (三)主要工作任务。

  一、开展慰问活动。对全区贫困妇女干部、困境儿童和单亲特困母亲家庭进行慰问。

  二、召开区妇联执委扩大会议,传达省、市妇联执委会议精神,总结2017年工作,部署2018年工作。

  三、开展庆“三八”系列活动。召开大会或举办各种文体活动;召开从事过妇女工作的老大姐座谈会及先进代表座谈会;表彰一批先进集体及先进个人;举办“三八”维权周活动。

  四、加大巾帼创业示范基地创建力度,2018年拟打造1个省级、2个市级巾帼创业示范基地。

  五、进一步深化“巾帼文明示范岗”创建活动。激励各行各业妇女积极投身改革、参与竞争、创新业绩。

  六、开展庆祝“母亲节”系列活动,慰问贫困母亲;召开各界有关人士座谈会。

  七、依法维权,切实保障妇女的合法权益。要充分发挥维权联席会议制度的作用,推动突出问题的解决。积极做好来信来访工作,着重解决婚姻家庭和流动妇女儿童等突出问题,积极参与禁毒、禁赌、禁黄为主要内容的社会综合治理,加强与公安等政法部门的合作,依法打击侵害妇女儿童权益的违法犯罪行为。

  八、开展庆祝“六一”儿童节系列活动。慰问幼儿园,举办庆“六一”活动。

  九、举办全区妇联系统干部培训班一至三期。妇联改革后,新增区、镇、村级妇联执委近2000人。为提升妇联干部的整体素质,更好地服务好广大妇女儿童,需举办业务知识培训班。

  十、继续做好单亲特困母亲家庭“四援助”(建安居房、医病、生产自救、帮其子女上学)工作;继续做好困境儿童的帮扶工作,帮助解决弱势群体的生活难、住房难、上学难等问题。

  十一、继续做好农村小额贷款宣传及发动工作,为农村妇女创业提供平台,促进农村妇女增收致富。

  十二、继续巩固和推进“妇女之家”示范点工作,打造基层妇联“坚强阵地”和群众需要的“温暖之家”。

  十三、继续抓好下岗失业妇女、农村困难妇女的技能培训,就业推介和非农转移工作,提高农村妇女技能水平。

  十四、继续开展“平安家庭”创建活动。开展“平安家庭”创建宣传活动项目,增强群众对平安家庭创建的知晓率。

  十五、继续开展家庭教育进村(社区)活动。举办家庭教育讲座12场。

  十六、继续做好创文工作。牵头建设社区家长学校,举办社区家长学校骨干培训班;持续开展社区家长学校系列活动;打造社区家长学校特色品牌。

  十七、继续开展儿童友好社区项目。今年拟创建儿童友好社区30个,关爱未成年人健康成长,持续开展关爱活动。

  十八、按照市妇联加强镇级妇联区域化建设工作。

  十九、按照区委、区政府的部署,做好计生、扶贫、维稳等挂点村委会工作。年中、年终对各镇妇女工作进行检查、总结,并接受市的检查评比。

  二十、对区妇儿工委成员单位进行监测统计工作培训。布置做好妇女儿童发展规划的监测评估报表和报告工作。

  二、收入、支出预算情况说明

  1、收入预算说明

  2018年收入预算96.46万元,其中:财政拨款收入96.46万元,其他收入0万元。

  2、支出预算说明

  2018年支出预算96.46万元,基本支出86.46万元,其中:工资福利支出37.08万元,一般商品和服务支出7.57万元,对个人和家庭的补助支出39.81万元;项目支出预算12万元。

  三、对比上年度收支增减变化情况说明

  2018年收入预算96.46万元,同比增加了10.08万元。

  2018年支出预算96.46万元,同比增加了10.08万元。

  四、本部门运行经费安排情况说明

  2018年“机关运行经费”支出7.57万元,同比增加1.94万元,支出增加的原因是工作费用有所增加。

  五、政府采购安排情况说明

  无。

  六、“三公”经费预算安排说明

  2018年“三公”经费预算安排共 0.3万元,与上年持平。

  具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算安排 0 万元,与上年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费预算安排 0 万元,与上年持平。

  3.公务接待费预算安排 0.3万元,与上年持平。

  七、对专业性较强的名词进行解释

  无。

  附件:2018年统战部部门预算表

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