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2014年麻章区文广新局部门决算基本情况说明

时间:2015-11-05 17:20:00 来源:本网 【字体: 视力保护色:

2014年麻章区文广新局部门决算基本情况说明和2015年预算

 

2014年部门决算基本情况说明

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

机构设置:现有1个独立核算行政机构。经费由财政预算拨款支出。

机构职能:1、贯彻执行党和政府关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权工作的路线、方针、政策和法律、法规,拟定区文化、广播电影电视、新闻出版、版权行业和文化产业的发展规划、管理办法和政策措施并组织实施。2、管理全区性文化、广播电影电视、新闻出版和版权等活动。3、组织推进文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的公共服务。4、管理文化市场。5、指导管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权方面的对外交流与合作。6、管理群众文化艺术事业。7、组织协调文化遗产的管理和保护,指导和管理文物、博物馆事业,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。8、负责新闻单位记者证的管理,负责对出版活动、出版物内容、新闻机构进行监管。负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为和印刷、复制、发行业及出版物市场进行监管。负责著作权管理,组织查处违法违规出版物、违法违规出版活动、新闻违法活动、著作权侵权案件和涉外侵权案件。9、指导和推进全区文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的体制改革和机制创新。10、承办区委、区政府和省文化厅、省广播电影电视局、省新闻出版局(省版权局)及市文化广电新闻出版局(市版权局)交办的其他事项。

(二)人员构成情况

区文广新局现有人员13人,其中在职人员5人,离休人员1人,退休人员7人。

(三)决算年度的主要工作任务

认真贯彻党的十八大精神,以推进文化大发展大繁荣为主线,以完善公共文化服务体系为目标,不断完善文化设施网络,深入开展群众文化活动,加快发展文化产业,努力提升文化形象,切实改善文化民生,为推动麻章跨越发展营造良好的文化氛围。

二、收入决算说明

2014年收入决算125.11万元,其中:财政拨款收入120.23万元,其他收入4.88万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算118.13万元,其中:财政拨款支出113.33万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出97.82万元,占86%,其中:工资福利支出42.02万元,对个人和家庭的补助43.81万元,商品和服务支出11.64万元,其他资本性支出等支出0.35万元;项目支出决算15.51万元,占14%,主要支出项目有其他资本性支出7.29万元,商品和服务支出8.22万元。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共6.07万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车运行维护费支出4.93万元,公务车保有量3辆,全年运行维护费支出4.93万元,平均每辆1.64万元。比去年减少2.58万元,原因主要是严格执行公务车维修报批和报销手续,坚决制止公车私用,进一步规范了我局的公务用车情况。

3.公务接待费支出1.14万元,主要用于文化市场管理等其他公务接待费支出。比去年减少2.17万元,原因是严格按照有关规定执行公务接待,切实厉行勤俭节约。

 

2015年部门预算

 

一、部门概况

(一)麻章区文化广电新闻出版局主要职能

贯彻执行党和政府关于文化艺术、广播电视、新闻出版、版权工作的方针和政策、广电事业(产业)、新闻出版行业的发展规划、管理办法和经济政策,指导和监督广播电视宣传,把握舆论导向,指导文化、广电、新闻出版体制改革;归口管理全区性重大文化活动,对本区范围内广播电视节目、新闻出版活动进行监督管理。

(二)2015年主要工作任务

加强落实广播电视村村通、户户通工作;增加文物保护日常工作维护力度;加快推进第一次全国可移动文物普查工作;加大对“农家书屋”维护投入;做好文化惠民特别是农村电影放映工作;加强对基层公共文化服务设施和公共文化服务体系建设,加快区文化馆和区图书馆建设进度。

(三)内部机构设置和人员情况

区文化广电新闻出版局内设六个职能股(室):办公室、社会文化艺术文物股、文化市场管理股、广电宣传管理股、广电事业管理股、新闻出版股(加挂版权股牌子)。  

经区人事编制部门核定,区文化广电新闻出版局总编制人数11名。2015年财政供养人数21人。其中:在职7人,离退休14人。        

二、预算编制说明

(一)单位收支预算情况:

2015年单位总收入拟安排财政补助收入131.65万元。

根据收支平衡原则,2015年单位总支出相应安排131.65万元,其中:工资福利支出46.66万元,商品和服务支出22.71万元,对个人和家庭的补助62.28万元。

(二)财政安排预算情况

单位总支出中财政安排预算支出为131.65万元,具体项目为:

1、工资福利支出预算安排46.66万元。其中:(1)基本工资和津贴补贴(含住房公积金)44.26万元;(2)社会保障缴费2.39万元。

2、商品和服务支出预算安排为22.71万元。其中:①公务费5.71万元,其中通讯费1.45万元,汽车费用3万元,其他办公经费1.26万元; ②业务费8万元,主要用于文化市场管理,保护日常工作经费、及文化馆3万元(用于开展非遗项目保护、艺术作品展览费、文化调研费、文化交流、送戏下乡等);③专项经费9万元,用于“村村通”运行维护费,全国可移动文物普查工作经费,“农家书屋”维护经费,基层公共文化服务设施建设和公共文化服务体系建设专项资金。

3、对个人和家庭的补助62.28万元。

 

 

 

 

附件:麻章区文广新局部门决算公开        附件:区文广新局2015年预算公开表
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