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2023年9月7日至8日,麻章区审计局对麻章区2022年度区级财政预算执行和其他财政收支情况审计的审计组召开审计报告代拟稿审议会,局主要领导和审计组长、审计组成员参加了会议。
会上,审计组汇报了各被审单位对审讨论计报告征求意见稿的反馈意见,局主要领导对审计报告审定提出了三点要求:一是针对被审单位对发现问题定性有不同意见,审计组要继续和被审单位核实有关数据和情况,并及时补全佐证资料,确保审计报告的客观性和严肃性;二是审计报告不仅要反映查出的问题,还必须对问题的性质、造成问题的原因和危害性进行涉及实质的表述,使报告收阅者对审计查出的问题有比较透彻清晰的认识;三是审计建议应注重把握主观针对性和客观可行性。通过对审计报告讨论,有助于准确定性和完善报告,把握审计重点,提高审计效率。